Ho bisogno di un vostro consulto.
Un cliente ha registrato una fattura acquisto applicando il reverse charge, quindi integrandola con IVA.
Ma ha omesso di emettere autofattura nel registro vendite.
L'Iva del mese di competenza l'ha già versata.
Come va regolarizzato questo errore?
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Ma ha omesso di emettere autofattura nel registro vendite.
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